2025年度财务报告及内部控制审计机构采购项目招标公告
2025年度财务报告及内部控制审计机构采购项目招标公告
北京键凯科技股份有限公司
关于选聘年度审计会计师事务所的邀标公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》、《公司章程》等规定,为做好公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,公司拟公开选聘具备相应资质和能力的会计师事务所担任公司2025年度审计机构,负责公司年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关审计业务。
根据公司《会计师事务所选聘制度》第五条的规定,公司决定通过邀请招标的方式进行选聘。现特向中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)发出邀标邀请,未被邀请的投标人的投标文件将被拒绝。
一、项目简介
1、2025年度财务报告审计
(1)根据《中国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》《企业会计准则》等相关规定执行审计工作,按照约定时间完成审计工作;
(2)按照约定时间出具北京键凯科技股份有限公司合并及母、子公司年度财务报表审计报告、控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告等上海证券交易所股票上市规则要求的有关报告。
2、2025年度内部控制审计
(1)根据《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则等相关规定执行审计工作,按照约定时间完成审计工作;
(2)按照约定时间出具内部控制审计报告。
具体服务内容以双方最终签订的合同为准。
中标人数量为1名。
二、投标单位资质要求
1、投标单位须为在中国境内依法设立并有效存续的会计师事务所,具备独立法人资格或合伙制企业资格,能够独立承担民事责任,具备有效的会计师事务所执业许可证,具备国家财政部及证监会批准的中国证券、期货相关业务资格证书或备案文件,且在有效期内。
2、投标单位及其项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。须提供承诺书并加盖公章。
3、符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。
4、投标单位项目人员不存在“信用中国”网站查询被列为失信被执行人的情形;
5、投标单位与公司不存在可能影响其独立性的关联关系。
6、本项目不接受联合体投标。
三、招标文件获取时间、地点
1、2025年9月22日10:00至2025年9月23日17:00(北京时间)
2、招标文件格式:见附件一。
四、递交投标文件截止时间
递交投标文件截止时间2025年10月8日15:00(北京时间)
投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点或发送至邮箱。逾期送达的投标文件将不予接收。
五、开标与评标
1、开标时间和开标地点:2025年10月10日15时(北京时间)
北京键凯科技股份有限公司(北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技)
2、评标方法:公司董事会审计委员会,将按照公平、公正、公开的原则,对投标单位的资质、报价、执业记录、质量水平、审计方案、团队实力等方面进行综合评审,择优选取中标单位。
3、中标通知:评标结束后,公司将向中标单位发出中标通知书,未中标单位将不再另行通知,投标文件不予退还
六、联系方式:
招标人:北京键凯科技股份有限公司
联系人:内审部
联系电话:010-82156767
联系邮箱:ir@jenkem.com
地址:北京键凯科技股份有限公司财务部(北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技)。
北京键凯科技股份有限公司
2025年9月22日
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